|
Objednávka |
OOPP/ŠK-OPZ/2025
|
ochranné pracovné prostriedky - Škola-odborní pedagogickí zamestnanci
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
F&SVIT s.r.o., Polomka |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
Objednávka |
OOPP/ŠK-NZ/2025
|
ochranné pracovné prostriedky - Škola-nepedag.zamestnanci
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
F&SVIT s.r.o., Polomka |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
Objednávka |
KOŠIK/01/2025
|
športová uzlová sieť a záclonka
|
156,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. Nové Zámky |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
Objednávka |
OOPP/ŠJ/2025
|
ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
F&SVIT s.r.o., Polomka |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
elektrická energia
|
1 830,39 |
s DPH |
|
Z 5/2025
|
30.09.2025 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
14.11.2025 |
|
Objednávka |
GYMSOŠ/LIFTSERVIS/2025
|
úradná skúška výťahu
|
678,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
revízia a kontrola hasiacich prístrojov
|
564,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
Miroslav Lešťan - HASLEX |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Asc Agenda Komplet
|
634,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
internet Optik Net
|
53,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
telefonické hovory, Magio internet
|
45,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
elektrická energia - Podzámocká 26
|
25,00 |
s DPH |
|
Z 5/2025
|
06.10.2025 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
výtlačky a nájom fotokop.stroja
|
85,77 |
s DPH |
|
Z 15/2024, Z 10/2025
|
15.10.2025 |
|
XEROX LIMITED |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
30.10.2025 |
|
Objednávka |
WOODCOTE 01/2025
|
gumolit, lepidlo, lišty+koncovky
|
496,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
WOODCOTE GROUP a.s., Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
tlačivá
|
168,82 |
s DPH |
ŠEVT01/2025
|
|
26.09.2025 |
|
ŠEVT |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Magio internet a služby pevnej siete
|
21,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
elektrická energia - Podzámocká 26
|
44,93 |
s DPH |
|
Z 5/2025
|
16.09.2025 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Havarijné poistenie MV
|
147,67 |
s DPH |
|
Z 3/2025
|
23.09.2025 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Nitra |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
telef.hovory
|
33,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
kľúčenky - čipy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
Techfun s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
potraviny
|
540,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Katarína Orbánová |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
08.10.2025 |
10.10.2025 |